Здравствуйте! Первый раз столкнулась с проблемой. Открыли валютный счет, купили с расчетного счета валюту и оплатили с него поставщику. Проводки все понимаю,вроде. Дт 57 Кт 51 ; потом Дт 52 Кт 57 ; затем Дт 60 Кт 52 . Вывести курсовую разницу, так? Но как все это оформить в 1С 8.2 не могу сообразить. Документ- Поступление на расчетный счет - покупка ин. валюты? Тогда в контрагенты занести свое же предприятие.. Подскажите пожалуйста!